Цитата: Добрый вечер! У нас списывается Готовая продукция с баланса, по акту на списание (непригодность). И у нас на ГП были ВР , они накапливаются на сч.91. И когда будет закрытие \.Может я что то не так объясняю.
Может, я вас не совсем поняла... 😓
Для того, чтобы списать ГП не как "материальный расход", а именно на "прочие прибыли и убытки" к сч.91.02 при применении ПБУ18/02, вам нужно, видимо, откорректировать значения в колонках "Сумма Дт НУ"( в рез-те проведения), так, чтобы вся сумма списалась в ПР. Как производится корректировка, надеюсь, знаете?..установкой галочки на "ручная корректировка".
По Кт 43 счета должны правильно списаться все составляющие учета: БУ, НУ, ВР.
(Замечу. Если бы вы не применяли ПБУ18/02 в конфигурации, то при списании на расходы, не принимаемые к НУ, в Дт сч91.02, можно было бы выбрать соответствующее субконто из справочника "прочих доходов и расходов", без галочки на "НУ". Получился бы непринимаемый в НУ прочий внереализационный (или иной) расход.)